一、 *采购人名称: 马鞍山市雨山区消防救援大队
二、 *履约供应商名称: 马鞍山市平延百货有限责任公司
三、 *采购项目编号: 2741451000000278040
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: 马鞍山市雨山区消防救援大队
六、 *验收日期: 2024年5月2日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
联想 TU100 Pro U盘
3
354.0
联想/lenovo\TU100 Pro
验收通过
2
联想 TU100 U盘
2
111.4
联想/lenovo\TU100
验收通过
3
齐心 GP306 中性笔
1
11.8
齐心/Comix\GP306
验收通过
4
得力 7189 标签纸
1
1.9
得力/deli\7189
验收通过
5
得力 30405双面胶带
2
2.8
得力/deli\30405
验收通过
6
得力 30368 胶带60mm*60y
5
34.0
得力/deli\30368
验收通过
7
得力 2041美工刀
2
13.2
得力/deli\2041
验收通过
8
得力 6801白板笔
2
5.2
得力/deli\6801
验收通过
9
晨光 MG2110 记号笔
2
7.0
晨光/M&G\MG2110
验收通过
10
齐心 A604 文件夹
20
210.0
齐心/Comix\A604
验收通过
11
中华 101-2B 铅笔
2
18.0
中华/Zhonghua\101-2B
验收通过
12
晨光 K-35 中性笔
10
264.0
晨光/M&G\K-35
验收通过
13
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 张铭成
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