一、 *采购人名称: 株洲市第八中学
二、 *履约供应商名称: 芦淞区美慧百货经营部
三、 *采购项目编号: 2381101000011446498
四、 *合同编号: 51591083
五、 *验收单位: 株洲市第八中学
六、 *验收日期: 2024年5月5日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力 9070 胶水
20
100.0
得力/deli\9070
验收通过
2
维达 VW1027 湿巾
2
30.0
维达/Vinda\VW1027
验收通过
3
得力 7151 便签本/便条纸/N次贴
30
150.0
得力/deli\7151
验收通过
4
得力 9532 票夹/长尾夹
50
175.0
得力/deli\9532
验收通过
5
得力 7787 打印/复印纸
3
90.0
得力/deli\7787
验收通过
6
得力 2102 美工刀
2
20.0
得力/deli\2102
验收通过
7
张小泉 HBS-125 家用剪 剪刀
2
20.0
张小泉\HBS-125
验收通过
8
晨光 H9902 中性笔
36
36.0
晨光/M&G\H9902
验收通过
9
绳子
5
30.0
无品牌\0101
验收通过
10
得力 0576 卷笔刀/削笔器
10
15.0
得力/deli\0576
验收通过
11
光达 4号 旗帜
10
180.0
光达\4号
验收通过
12
得力 0371 订书机
2
55.0
得力\0371
验收通过
13
得力 33312 铅笔
100
50.0
得力/deli\33312
验收通过
14
农药20%高效氯氟氰菊酯青虫蚜虫潜叶蛾棉铃虫地下害虫土壤杀虫剂 选择 净含量
6
168.0
无品牌\水乳剂
验收通过
15
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 赵华
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