(略)财务收支和内部管控审计-变更公告
(略):CG
(略)37
采 购 商:
(略)
截止时间:
(略):00
项目状态:进行中
报价电子签章使用规则:供应商报价不强制使用电子签章
立即参与
(略)采购品名称:
(略)
1服务总价项
项目说明:
(略)加强和改善经营管理,
(略)的管控,提高经济效益,
(略)经济业务活动,降低经营风险,提升内控制度执行力,
(略)规范化管理,
(略)开展财务收支和内部管控审计。
(略),
(略)、
(略)。审计期间:2021年1月1日至2023年12月31日
供应商资格要求:依据中国法律注册成立的会计师事务所,具备国家行业主管部门颁发的有效执业资格。
联系人:
(略)
联系电话:
(略)
电子邮箱:
(略)
采购商:
(略)
变更时间:
(略):36:50
|
详细信息及联系方式只对会员开放
请登录/申请免费试用成为会员
187-8889-8240
|